2021年,市审计局对市属11家国有企业开展了领导干部任职期间经济责任履行情况的审计。市审计局紧紧抓住审计整改的“后半篇文章”,跟踪督促被审计单位从账务调整、完善制度、加强内控、健全机构等方面积极开展整改工作,有力推动了市属国有企业的管理进一步健全完善,为维护国有资本的安全和国有企业改革提供了依据和保障。
抓好落实。通过审计,国有企业围绕政策落实不到位、创新发展能力不足、财务会计核算不准确、法人治理结构不完善等方面制定了整改措施,确保立行立改问题全部整改到位,分段整改和持续整改问题加强跟踪。
促进完善。经过审计,被审计的市属国有企业重新审视各自在经营管理方面存在的问题和短板,从财务管理、内控管理等方面修订了相关制度,制定了政治监督责任清单、纪检监察信访举报处置暂行办法、重点领域关键环节监督办法、廉政谈话制度等企业内部规章制度,企业内部经营管理制度日趋完善。
健全机构。通过审计,国有企业更加明确自身存在的问题和弊端。审计整改阶段,在积极建章立制的基础上,增设监督部门,提高了内部管理力度。
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